|
Faktúra |
10250611
|
Čistiace prostriedky
|
168,02 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Gastrolux, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ochodnica |
Mgr.Barancová |
vedúca ŠJ |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
Faktúra |
2025016
|
Školenie GDPR a KB
|
105,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
M-Promex, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
Faktúra |
2025583
|
Detektor oxidu uhoľnatého
|
51,50 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Eurohas Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
25.02.2025 |
21.03.2025 |
|
Faktúra |
0215763012
|
Orange-telefony
|
41,24 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Orange, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
12500015
|
Monitoring a servis zariadení IT
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
IT-market s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
Faktúra |
2220250052
|
Uhlie kocka
|
1 314,63 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
7215812
|
Elektrická energia SSE
|
1 383,35 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
SSE, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
20250044
|
Čistiace a upratovacie práce
|
319,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
D&D service, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
Faktúra |
18ES/547/2/2025
|
Taburetky
|
202,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
17.02.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
3225014
|
Školenie kurič
|
221,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Helena Kováčová KOVOSP |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
sov5040199
|
Toner tk5150M
|
38,13 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
DAMEDIS s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
Faktúra |
2220250037
|
Uhlie kocka
|
1 447,72 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
Faktúra |
0215763012
|
Orange-telefony
|
40,84 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Orange, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
2025020014
|
Menu misky, tašky
|
683,36 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Uni-Jas združenie, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ochodnica |
Mgr.Barancová |
vedúca ŠJ |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
Faktúra |
10250022
|
Palivové drevo
|
92,25 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
KAPLANIK, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
Faktúra |
20250027
|
Kontrola hasiacich prístrojov a pož. hydrantu
|
217,89 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Fire Academy, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
Faktúra |
7215812
|
Elektrická energia SSE
|
1 259,82 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
Faktúra |
2220250027
|
Uhlie kocka
|
1 298,40 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
Faktúra |
2220250021
|
Uhlie kocka
|
1 350,34 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
Faktúra |
2025110012
|
Vývoz VKK a preprava na skládku
|
408,36 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
T+T, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
14.02.2025 |
14.02.2025 |